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Impuesto Adicional Y Convenios Para Evitar Doble Tributación.

Synapsis & Training Capacitaciones Limitada (Synapsis Training) · Código SENCE 1238035312

14

horas

$164.500

por persona

1

veces impartido

09/06/2026

vigente hasta

1

comunas

Objetivo del curso

Analizar las normas tributarias que afectan a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, determinando la tasa de impuesto adicional que afecta a las remesas de utilidades y/o rentas en países con o sin convenio, evitando la doble tributación.

¿A quién está dirigido?

Profesionales del área o afines, que estén a cargo o participen en la gestión tributaria de las empresas y/o personas, o bien se desempeñen en el campo de la asesoría tributaria.

Aprendizajes esperados

  • Aplicar las ventajas de las regulaciones bajo convenios de doble tributación disponibles en Chile Identificar las regulaciones que existen dependiendo el origen de las rentas Analizar la normativa de tributación internacional sobre el impuesto a la renta pagados en el exterior Identificar las regulaciones relacionadas con el impuesto a la renta de los no residentes en Chile

Requisitos y conocimientos previos

  • Conocimientos básicos de informática
  • PC, Tablet o dispositivo móvil con acceso a internet

Metodología

Técnicas Expositivas: En plataforma propia del ejecutor, el facilitador expondrá por medio de PPT, imágenes, cuestionarios y actividades las explicaciones conceptuales y teóricas de los contenidos involucrados en las competencias a desarrollar en el curso, con el apoyo de manuales, archivos, url, relacionados con el análisis e interpretación los aspectos generales sobre doble tributación y el régimen de tributación internacional chileno; las normas aplicables a las fusiones y divisiones internacionales; y los aspectos principales que se deben tener en consideración para la inversión extranjera en nuestro país. Resolución de problemas: el facilitador propone a los participantes situaciones problemáticas con el fin de determinar el origen de las rentas y el princio de rentas a nivel mundial, casos extraídos de situaciones laborales reales y que deben resolver de manera individual y/o grupal, en las clases sincrónicas. Los participantes deben aplicar técnicas de resolución de problema

Requisitos técnicos y evaluación

Los criterios de evaluación miden el adecuado dominio de la competencia, esto se realizara a través de un instrumento de evaluación de desarrollo que permita dar cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje, evidenciando el desarrollo de nuevos conocimientos de acuerdo a los aprendizajes esperados y contenidos expuestos, con énfasis en los Convenios vigentes para evitar la doble tributación en los aspectos que tengan que ver con remesas al exterior y beneficios empresariales. Como norma se utilizará una escala de evaluación de 1 a 7, donde el requisito de aprobación será 4.0. Disponible en plataforma virtual, donde el participante al finalizar el instrumento conocerá su nota inmediatamente.

Equipo docente

M

Miguel Angel Mauricio Sáez Sáez

Contador Auditor

W

Waleska Tatiana Turra Méndez

Contador Público Y Auditor

Simulador de franquicia tributaria SENCE

Las empresas pueden descontar el costo de capacitación según el tramo de renta del trabajador.

100%

Renta hasta
1 UTM

$0

50%

Renta entre
1 y 5 UTM

$164.500
/ 2

15%

Renta sobre
5 UTM

85%
del costo

Valores referenciales. Consulta con un contador para el cálculo exacto.

Lugares donde se ha impartido

1 comunas

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Rancagua